問題已解決
老師,您好,公司是廣州的外貿出口企業,一般納稅人,稅局有做了免抵退稅備案,現在發現有份報關單出口日期是6月的,這一單不進行申請退稅的,是不是可以在6月更正申報增值稅,填寫在免稅收入那一欄呀?



你好,6月你們退稅了嗎?如果已經退稅的話改不了的這個增值稅申報表
2022 10/13 09:43

84784948 

2022 10/13 09:45
不申請退稅呢,這一單的

84784948 

2022 10/13 09:47
第一單退稅還沒申請過的,這一單因為資料沒發提供完整的,就不申請了

暖暖老師 

2022 10/13 09:47
你可以申報在10月這個月,原來申報的地方沖紅,再申報免稅,進項稅轉出

84784948 

2022 10/13 11:15
謝謝您哈

暖暖老師 

2022 10/13 11:15
不客氣如果滿意請給與五星好評
