問題已解決
以前年度的增值稅進項稅額轉出轉多了,怎么做分錄更正



同學你好
借進項
貸利潤分配未分配利潤
06/27 16:27

84785005 

06/27 16:28
多出來這部分是加油費,怎么做進項稅額呢

84785005 

06/27 16:29
就是有一張加油費進項發票,勾選認證了,但是入賬入的是待抵扣進項,其實根本就沒有入過待抵扣

樸老師 

06/27 16:35
是什么企業會計準則

84785005 

06/27 16:35
小企業會計準則

84785005 

06/27 16:37
那張勾選認證了的加油費發票現在該怎么入賬

樸老師 

06/27 16:37
那就是上面的分錄哦

84785005 

06/27 16:37
整體的分錄,可以發一下嗎

樸老師 

06/27 16:39
之前是全額計入費用了嗎

84785005 

06/27 16:40
之前這筆加油費沒有入過賬,當月的進項直接做的進項稅額轉出

84785005 

06/27 16:40
當月的進項直接做的待抵扣進項稅額

樸老師 

06/27 16:52
那你現在就是
借進項
貸利潤分配未分配利潤
這樣做

84785005 

06/27 16:55
那進項稅額轉出這個科目的余額怎么沖減呢

84785005 

06/27 16:55
那待抵扣進項稅額這個科目的余額怎么沖減呢

樸老師 

06/27 16:57
借進項
貸待抵扣進項稅
借進項
貸利潤分配未分配利潤

84785005 

06/27 16:58
這個進項借方的金額是哪個

樸老師 

06/27 16:59
是進項發票上的稅額哦
