问题已解决
就是如果更正了以前年度的增值稅申報,怎么去做賬,更正做的是把之前的進項稅額轉(zhuǎn)出了



借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2022 10/12 10:21

84785006 

2022 10/12 10:26
是這樣的 我們這個進項稅額轉(zhuǎn)出是因為進項發(fā)票有問題 成本也要做轉(zhuǎn)出 如果是這樣的話 我做增值稅轉(zhuǎn)出的時候是不是就涉及不到損益科目了

家權(quán)老師 

2022 10/12 10:27
是的,就是那樣意思的哈
