問題已解決
以前年度的增值稅已認證已抵扣,后面查出發票失控,進項稅額轉出的分錄怎么做呢?



進項稅額轉出的會計分錄:
借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅
貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出
2019 03/26 11:18

84784970 

2019 03/26 11:21
不用紅沖以前的嗎

蒙蒙 

2019 03/26 11:30
你好,不需要紅沖以前的,只需要做轉出處理即可。

84784970 

2019 03/27 17:04
老師,你昨天給我說的額那個失控發票進項稅額轉出,全部分錄是怎么樣的呢

蒙蒙 

2019 03/27 17:14
進項稅額轉出的會計分錄:
借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅
貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出
