問題已解決
有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓費對方給開票。 還剩900元留存企業,因前期支付了一個1050元,350*3人,還剩150元由企業自己擔負這個對方也已經開票 這個分錄這樣做遞延收益還差900沒有轉出去呀,請老師幫更正一下



借遞延收益貸營業外收入你已經全部做了成本費用的情況下,全部轉出就行。
06/25 16:46

84784961 

06/25 16:51
您好,借:銀行存款 1368貸:遞延收益 1368
借:管理費用 1368 貸:銀行存款 1368
借:遞延收益 1368 貸:其他收益 1368
借:銀行存款 900 貸:管理費用 900
借:遞延收益 900 貸:其他收益 900

84784961 

06/25 16:51
這樣做遞延收益沒有全部轉出呢

84784961 

06/25 16:52
還差一個900怎么處理

郭老師 

06/25 16:52
借:銀行存款 900 貸:管理費用 900
借:遞延收益 900 貸:其他收益 900
這兩個什么意思意思有人家撥款是2268,你怎么只做了1000多,只做了1368,你這個銀行存款對嗎。

84784961 

06/25 17:01
如果借:2268 再借一個900 那銀行就多了,后面沖回的900又做了一筆借銀行900呢

郭老師 

06/25 17:07
借管理費用貸遞延收益900

84784961 

06/25 17:18
得沖回管理費用嗎?怎么又借管理費用了呀

84784961 

06/25 17:18
能把這幾步的分錄寫一下嗎謝謝了

郭老師 

06/25 17:20
你正確的借銀行存款貸遞延收益2268。你少做了遞延收益呀,你為什么要充管理費用呀?你所有的都需要做遞延受益。你這是全額發,你全額都全額,不是按照凈額,你要么都充管理費用。借管理費用2268,貸銀行存款2268,你看一下你差額是多少,應該補多少,不是我上面的賬務處理嗎?

84784961 

06/25 17:22
因為前期支付了這1050里面包括2268中的900

84784961 

06/25 17:22
前期1050走的是管理費用現在又給了900在2268里了

郭老師 

06/25 17:26
全部收到的是遞延收益遞延收益2268
支付對的所有的都是管理費用
你借銀行貸管理費用不對貸遞延收益

84784961 

06/25 17:29
麻煩寫一下分錄可以嗎

郭老師 

06/25 18:09
借銀行存款
貸遞延收益2268,
借管理費用貸銀行存款2268。

84784961 

06/25 18:11
24年支出1050呀

郭老師 

06/25 18:14
借銀行存款貸遞延收益2268
借管理費用1368
貸銀行存款1368借遞延收益貸營業外收入1368剩余的這一部分,你們自己留著以后也不支付嗎?是的話借遞延收益的營業外收入900,這個營業外收入900需要交所得稅。

84784961 

06/25 18:26
要是這樣可以嗎借銀行2268
貸營業外收入

郭老師 

06/25 18:34
管理費用1368當月就支付了可以

84784961 

06/25 18:50
1368就是當月支付

郭老師 

06/25 18:55
可以的,可以這么做的

84784961 

06/25 19:15
那之前那個900已經走管理費用了沒事吧

郭老師 

06/25 19:18
這個錢隨便你們用你使用了哪里你們自己說的算。
