問題已解決
有一筆航天信息年費300元,付款時借應交稅費-應交增值稅-減免稅額,貸銀行存款,現在減免稅額一直有300余額,要調平,請問應該怎么做



你好,你這個借,應交稅費,未交增值稅貸,應交稅費,應交增值稅稅收減免。
06/20 13:42

84784988 

06/20 13:48
未交增值稅余額怎么辦呢?

宋生老師 

06/20 13:53
你好,這個是抵減未分配,可以全額抵扣的。

84784988 

06/20 13:53
會計分錄怎么做啊?

宋生老師 

06/20 13:55
比如你當月要交1000,然后這可以抵減300
你就借,應交稅費,未交增值稅1000貸,應交稅費,應交增值稅稅收減免300,銀行存款700。

84784988 

06/20 13:57
現在的情況是進項1000元,銷項300元,未交增值稅余額700元,且沒有退稅,那這個余額700元怎么辦呢

宋生老師 

06/20 13:59
你好,這個在申報表上留底就可以了。

84784988 

06/20 14:01
申報表上面是留底的,余額表的科目余額不管了嗎

宋生老師 

06/20 14:04
你好,是的,在進項里面有就可以了。
