問題已解決
老師,一般納稅人,有銷項時是應交稅費~應交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉出未交增值稅時:借:應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費~未交增值稅,交納時是:借:應交稅費~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?



你好,那個不要處理的
06/20 09:43

84784987 

06/20 09:44
是在年底才處理嗎?

家權老師 

06/20 09:49
不需要處理的,正確申報增值稅就行

老師,一般納稅人,有銷項時是應交稅費~應交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉出未交增值稅時:借:應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費~未交增值稅,交納時是:借:應交稅費~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
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