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老師們,我想請教一下,原來的會計在2021年的主營業務成本多結轉了79228.12元,后面2023年稅局查到要在2021年匯算清繳更正,原來的會計調增到其他上面去,調增完79228.12元也不用補交2021年匯算清繳的企業所得稅,后續她也沒有做賬務處理,我現在需要補一筆分錄嗎?補的話該怎么做呢

84784974| 提問時間:06/19 10:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好。不用補稅的話,不用做另外的憑證。
06/19 10:32
84784974
06/19 10:39
老師,那不用調整一下未分配利潤嗎?因為2021年的成本多結轉了導致未分配利潤少了79228.12
宋生老師
06/19 10:42
你好,是需要調的了。他調增到其他上面,是調到什么上面
84784974
06/19 10:48
調了納稅調增其他費用上面去,這樣子我的未分配利潤要怎么補一筆分錄呀?
宋生老師
06/19 10:48
你好,如果是調到其他費用了,那最終是沒有影響未分配利潤的,因為相當于不同的費用一增一減。
84784974
06/19 11:03
老師那我懂了,那我還想問,因為當時在報2022年匯算清繳,所以會導致2022彌補虧損不夠的,那業務招待費調增了1257.22后要補稅1375.58元的話要單獨做一筆分錄嗎?
宋生老師
06/19 11:04
你好,要補稅就要單獨做分錄了。
84784974
06/19 11:07
那調增了1257.22這個數額需要再 做分錄嗎?
宋生老師
06/19 11:08
你好,最終補稅才做憑證,不補稅是不需要的。
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