問題已解決
你好,老師。 業務招待費,年底賬務調整分錄怎么做?



那個不需要做調整分錄哈,只是算稅需要做納稅調整
06/17 15:52

84784972 

06/17 15:59
老師。目前我司業務招待費有1萬元
目前是虧損狀況。
老師你的意思是,在不涉及繳納企業所得稅的前提?不需要納稅調整還是??
還是說我年底的時候,需要根據招待費60%或則銷售額0.5%來做個
借:管理費用 -6000
貸:利潤分配-未分配利潤分錄 -6000
有勞老師解答。

家權老師 

06/17 16:00
不需要做納稅調整的,只是再申報表筆做納稅調增

84784972 

06/17 16:01
只是在稅務申報中體現咯?
與我司賬務處理是無關的意思嘛?

家權老師 

06/17 16:02
是的,就是你說的那樣子的
