問題已解決
公司以前年度收到某公司轉(zhuǎn)來的工程款項,但對方暫時不讓開票,會計已往來款入賬,也未申報增值稅及附加稅。借:銀行存款,貸:應收賬款負數(shù)。 到今天對方公司也沒有讓開票,工程也在停工狀態(tài),但后期肯定會讓開票的。 請問在稅務申報這應該怎么操作?



你好,你現(xiàn)在有完工進度嗎?
06/12 09:22

84784999 

06/12 11:08
停工了,啥手續(xù)都沒有

郭老師 

06/12 11:21
那你得看一下完工進度,如果已經(jīng)開始施工了,收到了預收款就得交增值稅的
收入,根據(jù)完工進度來

84784999 

06/12 11:32
應該是基本完工了,但沒有手續(xù)。
沒有發(fā)票按無票收入申報嗎?后期開票后怎么稅務申報怎么操作?

84784999 

06/12 11:34
我理解應該要稅費,但不確定怎么操作?

郭老師 

06/12 11:36
對的是的,先做無票收入,后期開了發(fā)票沖無票收入在做發(fā)票的

84784999 

06/12 11:40
稅務申報中咋沖無票收入,

郭老師 

06/12 11:43
一般納稅人的附表一里面有一個未開具發(fā)票,第五列第六列在這里面填寫負數(shù)

84784999 

06/12 12:16
單位是小規(guī)模納稅人

郭老師 

06/12 12:22
和普通發(fā)票一樣,填寫300,000以內(nèi)的十欄
超過的在第一行

84784999 

06/12 14:47
以后開票后怎么沖減無票收入

郭老師 

06/12 14:48
未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)
抵五列負數(shù)
開具的發(fā)票填寫正數(shù)
不是嗎

84784999 

06/12 14:49
賬務處理和稅務申報方面

郭老師 

06/12 14:54
稅務申報已經(jīng)給你寫了,你具體在哪里還不會
無票收入
借預收賬款
貸主營業(yè)務收入,應交稅費
開了發(fā)票
借預收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入,負數(shù)
應交稅費負數(shù)
借預收
貸主營業(yè)務收入
,應交稅費,

84784999 

06/12 14:56
增值稅及附加稅申報表,好像不分有票和無法收入

郭老師 

06/12 14:57
和普通發(fā)票一樣,填寫300,000以內(nèi)的十欄
超過的在第一行
普通發(fā)票一樣的嗎?無票收入30萬以內(nèi)的在第10欄里面填寫,超過的話在第一行里面填寫。然后開了發(fā)票,一正數(shù)一負數(shù),暫估和你發(fā)票一樣的話是0,就不用填寫了。申報不了,去稅務局。剛才上面的賬務處理里面,把預收賬款改成應收賬款。
