問題已解決
老師好,請問一下,4月份進項為6000元,銷項為5000元,當月5月進項為2000元,銷項目為4000元。那5月做轉出末交增值稅時:借 :轉出應交末交增值稅2000元,貸:應交稅費--末交增值稅2000元,對不。



應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
06/05 11:58

84784957 

06/05 11:59
老師,那要把上月留抵的金額也減去的,對吧。越做越暈了。

家權老師 

06/05 12:00
是的,需要考慮上月的留底稅
