問題已解決
老師,我們公司是制造企業、收到研發和技術服務費怎么入賬



你好,你們借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費-應交增值稅。
06/04 08:46

84785010 

06/04 08:47
收到對方開的研發和技術服務費的發票,怎么入賬

宋生老師 

06/04 08:50
你好,這個要看你們是讓對方做了什么,是車間的服務還是什么

84785010 

06/04 08:55
是的,是車間的服務的話,我怎么入賬呢

宋生老師 

06/04 08:56
你好,這個計入制造費用-服務費

84785010 

06/04 08:59
我上次不小心計入研發費用了

宋生老師 

06/04 09:00
你好,你們實際有做研發嗎

84785010 

06/04 09:07
可能沒有呢

84785010 

06/04 09:08
是2024年11月份收到的發票,我直接調整科目就可以了嗎

宋生老師 

06/04 09:10
你好,你的研發費用,后來轉入什么科目了。

84785010 

06/04 09:20
轉入生產成本了

宋生老師 

06/04 09:21
你好,那就沒問題了。

84785010 

06/04 09:22
去年的那個月轉入研發費用轉入開發支出了

宋生老師 

06/04 09:22
你好,你開發支出有沒有結轉

84785010 

06/04 09:23
去年的那個月計入研發費用后來報表上轉入開發支出了

宋生老師 

06/04 09:24
你好,開發支出呢,現在還是有余額是嗎

84785010 

06/04 09:36
是的,還是有余額,沒有自動結轉

宋生老師 

06/04 09:39
你好,你這個正規的做法是要去調去年的成本了
轉入到以前年度損益調整
