問題已解決
請問老師,我公司原來的主營業務成本暫估入賬,現因無法取得進項發票,必須進行所得稅納稅調增,請問會計分錄是怎么樣的?



意思是那個暫估是虛假的不需要支付?
05/26 16:33

84784947 

05/26 16:34
實際支付了的,做的是礦產生意,跟個體購礦,之前稅局可以代開,現在不允許了

84784947 

05/26 16:35
現稅局要求調整利潤,拿不到票的全部作為利潤申報企業所得稅

家權老師 

05/26 16:36
實際支付的暫估,不調賬,直接匯算調增
無票支出,先在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目,
如果沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。

84784947 

05/26 16:37
現在先讓老板想辦法補票,但是必須先交所得稅,過后看補票情況多退少補

84784947 

05/26 16:38
好的謝謝老師

家權老師 

05/26 16:39
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
