問題已解決
請問老師,我們收到的專票已抵扣,已申報納稅,如果對方需要紅沖重開該發票,請問我們賬務和稅務該怎么處理?



借:原材料等 負數
貸:應付賬款 負數
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
05/26 14:22

84784986 

05/26 14:22
稅務上該怎么處理呢,需要更改之前已申報的報表嗎

家權老師 

05/26 14:23
不需要更正以前的申報,只是下月申報時在附表2填進項轉出

84784986 

05/26 14:27
請問在電子稅務局里怎么操作同意對方的紅沖呢

家權老師 

05/26 14:28
錄入確認單:我要辦稅-發票使用--發票開具-紅字發票開具-紅字信息確認單錄入
對方確認:我要辦稅-發票使用--發票開具-紅字發票開具-紅字信息確認單處理
