问题已解决
跨年的專票需要紅沖作廢重開,金額不變,稅務上如何處理



紅沖會減少紅沖當月收入與增值稅,重開又會增加收入與增值稅,若金額不變,則對收入與增值稅,無影響
06/06 10:23

大倩 

06/06 10:25
那所得稅呢

文文老師 

06/06 10:25
企業所得稅也不會有影響

大倩 

06/06 10:27
不涉及到去年收入的減少嗎

文文老師 

06/06 10:27
不涉及到去年收入的減少。

大倩 

06/06 10:29
我把去年的發票紅沖作廢金額不變為什么不涉及去年的收入減少呢

文文老師 

06/06 10:30
紅沖會減少紅沖當月收入與增值稅,重開又會增加收入與增值稅,若金額不變,則對收入與增值稅,無影響

大倩 

06/06 10:45
老師我還是沒有明白,我把去年的發票紅沖,去年的收入不就少了嗎、在今年重開金額不變正增加的不是今年的收入嗎

文文老師 

06/06 10:52
今年紅沖,影響的是今年收入

大倩 

06/06 11:00
哦,那賬務上應該如處理

文文老師 

06/06 11:04
借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) (紅字)

大倩 

06/06 11:42
就是說稅務上我增值稅和所得稅、財務報表,任何報表都不需要調整,賬務上把去年的收入紅字開票后在做一個藍字的,成本就不用紅字是這樣嗎老師

文文老師 

06/06 11:43
是的,你的理解是對的。
