問題已解決
老師,你好。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2024-10月份開了專用發(fā)票回來,但是入賬的時候,沒有價稅分離,應(yīng)該要更正原來錯誤的分錄,入什么科目呢?



您好,之前的分錄,我看下是怎么做的吧
05/25 21:15

84785036 

05/25 21:22
你好。之前的分錄:借:管理費用——車輛維修費,貸:現(xiàn)金。是專用發(fā)票,沒有價稅分離。

小鎖老師 

05/25 21:23
您好 這個的話? ?借 應(yīng)交稅費? 應(yīng)交增值稅進項稅額? 貸 以前年度損益調(diào)整,這個
