問題已解決
建筑行業大額銷項票紅沖的賬務處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發票,想請問下老師賬務上怎么處理啊,現目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發票嗎,金額有1.1個億



賬務處理
沖減原收入和增值稅:
借:應收賬款(紅字)
貸:以前年度損益調整(紅字)
應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
調整所得稅(因原未計入企業所得稅,此處若涉及其他調整因素可相應處理,若無則無需此分錄 ):
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費 - 應交所得稅
結轉以前年度損益調整:
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配 - 未分配利潤
05/22 13:07
