問題已解決
老師請問23年6月供應商開的發票24年1月份對方要求紅沖發票,怎么處理



你好,當時六月份怎么做的,做了成本嗎?
2024 01/25 12:00

84784968 

2024 01/25 12:05
老師計入成本了,下月申報怎么填寫數據,申報沒有留底稅額,每月認證稅額用多少就認多少

郭老師 

2024 01/25 12:09
借應付賬款,
貸利潤分配,未分配利潤、
應交稅費應交增值稅進項轉出,
他還給你重新開嗎?

84784968 

2024 01/25 12:13
老師供應商不開發票

郭老師 

2024 01/25 12:16
需要匯算清繳調增的

84784968 

2024 01/25 12:22
老師材料在庫存里沒用

郭老師 

2024 01/25 12:23
那你怎么還做了成本?

84784968 

2024 01/25 12:28
老師不好意思說錯了,庫存材料減少進項稅額轉出,匯算還需要調增嗎?下月申報怎么處理啊謝謝

郭老師 

2024 01/25 12:31
附表2
20行填寫
需要轉出。

84784968 

2024 01/25 12:40
老師我們是采購方需要出具紅字信息表給對方才可以紅沖是嗎?只做進項稅額轉出不需要調增對嗎

郭老師 

2024 01/25 12:43
是的
調增
所得稅調匯算清繳調增
