問題已解決
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報稅時我該怎么處理?會計上是都做成在建工程對嗎???



是
在勾選平臺選擇不抵扣勾選
05/22 13:06

郭老師 

05/22 13:07
賬上直接加稅,合計做賬就行。

84784983 

05/22 13:07
好的謝謝

郭老師 

05/22 13:08
不用客氣,工作愉快。

84784983 

05/22 13:08
像我們這樣的企業(yè),到底取得什么票最合適??種瓜子,買瓜子,養(yǎng)牛賣牛,

郭老師 

05/22 13:09
你不交稅的情況下,普通發(fā)票就行

84784983 

05/22 13:10
對方小規(guī)模肯定要普票,但對方是是一般納稅人

郭老師 

05/22 13:10
你單位看你自己,你是免稅的,免稅對應的進項不允許抵扣。你讓他給你開普通發(fā)票就行。銷售方不管是一般納稅人,小規(guī)模,他都能開出普通發(fā)票來。

84784983 

05/22 13:13
這種情況下還有1.多的增值稅和附加稅,也是同理嗎???這個算好麻煩啊

84784983 

05/22 13:14
如果農(nóng)民工就掙了20000元,最終就要到手20000,咱們代扣代繳個稅,在承擔1.多增值稅,該怎么算最終勞務費是多少呢???我想把增值稅幾百元做成營業(yè)外支出,可以嗎,這樣我不用算勞務費

郭老師 

05/22 13:15
那他可以給你開加稅,合計2萬,然后其他的稅款都是你們單位來承擔。你做營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅。

84784983 

05/22 13:16
老師,我發(fā)錯了,這個問題是給另一個老師發(fā)的,原問題是這樣的

84784983 

05/22 13:17
個人代開勞務發(fā)票,公司承擔開票稅費,這部分稅費所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會計分錄??比如如果農(nóng)民工就掙了20000元,最終就要到手20000,咱們代扣代繳個稅,在承擔1.多增值稅,該怎么算最終勞務費是多少呢???我想把增值稅幾百元做成營業(yè)外支出,可以嗎,這樣我不用算勞務費

84784983 

05/22 13:18
20得個稅是嗎

郭老師 

05/22 13:20
可以這么做的,2萬以內(nèi)是20%。

84784983 

05/22 13:23
2-5是預扣預繳30對嗎??

郭老師 

05/22 13:24
對的是的,是這么做的。

郭老師 

05/22 13:24
這里是應納稅所得額。

84784983 

05/22 13:25
不是勞務費多少就按這個數(shù)嗎??

84784983 

05/22 13:26
勞務費這個月一個人20000,那就按20000的20%=4000,扣下,下月初報工資薪資時候把勞務也一起報了,

郭老師 

05/22 13:27
2萬乘以80%乘以20%,
按照這個來
假設是4萬的話,4萬乘以80%乘以30%減7000。

84784983 

05/22 13:33
這個有表嗎??求給

84784983 

05/22 13:33
我得要算到準確無誤,

郭老師 

05/22 13:40
沒有表格,只有計算方法,要嗎?
