問題已解決
老師 我們23年12月預收客戶圖書款1萬 我做的賬務處理是 借:銀行存款1萬 貸:預收賬款:1萬 24年1月開的發票 我做的賬務處理是 借:預收賬款1萬 貸:主營業務收入-圖書收入1萬。圖書免稅。25年2月退回客戶8000元.這是后我該怎么做賬務處理。



你開負數發票,然后
貸:銀行存款? 8000?
貸:主營業務收入-圖書收入-8000
05/20 11:38

84785003 

05/20 11:42
我查旬記賬會計2月給我做的賬務處理事 借:應收賬款-客戶 8000 貸:銀行存款 8000 我需要把他做的憑證沖減后然后做你剛剛寫的那個分錄吧 如果沒開負數發票 我5月份開票可以吧。然后調整分錄

家權老師 

05/20 11:44
嗯嗯,可以那樣處理的,把賬做平就行

84785003 

05/20 11:45
好的 老師
謝謝老師

家權老師 

05/20 11:46
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
