問題已解決
老師,請問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)啊?



您好,對的,加上這個數(shù)據(jù)就行
05/15 22:39

84784987 

05/15 22:45
我們賬上只有壞賬準(zhǔn)備,按照壞賬準(zhǔn)備算出來的是241,844.3115 報表上是241844.31,金額一致的話,所得稅費(fèi)用就不需要再加上了,是嗎?我對這塊很迷糊一直

小鎖老師 

05/15 22:52
你除了這個壞賬,還有其他的遞延嗎?

84784987 

05/15 22:57
就這一個

小鎖老師 

05/15 22:58
是壞賬準(zhǔn)備乘以對應(yīng)的稅率才得到遞延所得稅資產(chǎn)這個。

84784987 

05/15 23:02
我認(rèn)為的是比方我壞賬準(zhǔn)備100萬,我的稅率15%,那么我的遞延所得稅為15萬,如果我去年壞賬對應(yīng)算出來的遞延資產(chǎn)是10萬,那我今年是不是應(yīng)該加上五萬的遞延資產(chǎn)?

小鎖老師 

05/15 23:02
對,這樣的話,相當(dāng)于本年度遞延余額是15萬,發(fā)生額是15-10=5 這樣

84784987 

05/15 23:14
那我所得稅匯算清繳算出,實(shí)際應(yīng)納所得稅額100萬的情況下,我利潤表的所得稅費(fèi)用是不是應(yīng)該是115萬?

小鎖老師 

05/15 23:14
不是,最后是5萬才對,因為發(fā)生額是5萬

84784987 

05/15 23:18
5萬不是遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù),那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我所得稅費(fèi)用的數(shù)不是100+5=105萬?

小鎖老師 

05/15 23:19
嗯對,所得稅費(fèi)用的話是105
