問題已解決
房地產開發企業進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數,現我已跟業主開具發票需要抵扣這個多繳為負數的金額,應填寫增值稅哪個表?



截圖看一下主表哪1行出現了負數
05/13 19:07

84784960 

05/13 19:22
沒有抵減到,還需繳稅,不知道填哪里

郭老師 

05/13 19:24
你去看一下你34當時出現過負數
是的話先去申請退稅,然后申請退費的時候抵扣欠款之后再退

房地產開發企業進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數,現我已跟業主開具發票需要抵扣這個多繳為負數的金額,應填寫增值稅哪個表?
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