問題已解決
老師您好!4月份做企業(yè)所得稅匯算清繳,繳納了15000的企業(yè)所得稅。然后會計憑證怎么做?之前沒有計提過。



同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整? 15000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用? 15000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用? 15000
貸:銀行存款 15000
05/09 13:45

84785018 

05/09 13:46
老師,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

小菲老師 

05/09 13:47
同學(xué),你好
那就用利潤分配-未分配利潤

84785018 

05/09 17:29
老師可以不可以借所得稅費(fèi)用,袋應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,然后再做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,貸銀行存款

小菲老師 

05/09 17:31
同學(xué),你好
跨年,不做到費(fèi)用里面
