問題已解決
老師,我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項稅錯記成帶認證進項稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時候是看成銷項稅去計算了,稅沒交錯,賬都記錯了



你好,其實這個你直接紅字沖減之前錯誤的憑證,然后再按照正確的重新做就好了。
05/09 12:10

84785004 

05/09 12:15
那稅務上有沒有什么影響,本來是16000的銷項稅,我抵扣了15800的進項,最后交了200的稅。可是有12000的銷項錯記成待認證進項了,也就是4000的銷項抵扣了15800

宋生老師 

05/09 13:20
你好,你沖減之前的錯誤的就不會有你后面說的待認證這里了呀。
你先沖減錯誤的,然后再按照正確的做。
