問題已解決
現在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發現有一張4月份的發票,我們已經入賬了。然后今天發現對方紅沖了會計,賬務應該怎么處理?



普票的嗎
你在紅沖之前做的
之前的分錄不變金額負數
做五月份的時候在做就可以
05/08 22:15

郭老師 

05/08 22:16
如果業務沒取消問下對方

84784982 

05/08 22:20
老師,是專票哦,我老做了待認證的進項稅處理,這張發票是需要紅沖的,現在我們還沒結4月份的賬,現在如何處理?

郭老師 

05/08 22:29
你四月份可以不用做,五月份也不用紅沖了

84784982 

05/08 22:34
簡單來說就是對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的

84784982 

05/08 22:56
老師,在線等 你回復,麻煩指導,萬分感謝

郭老師 

05/08 23:19
四月份沒結賬就不要做了
五月份的負數也不用做了
簡單省事
你要做借管理費用
待認證
貸應付帳款等
五月份上面的分錄不變金額是負數
兩個方法自己選

84784982 

05/08 23:22
4月份應該是要做賬的吧,因為發票5月份才沖紅的呢

郭老師 

05/08 23:23
可以不做啊
都知道紅沖了可以不做

84784982 

05/08 23:39
請問老師,清單導入勾選怎么填寫?、

84784982 

05/08 23:42
帶*號的是必填的嗎?不帶*號可以不填,對嗎?老師

郭老師 

05/09 06:38
對的
可以這么做的
