問題已解決
你好,老師。我們公司想注銷,前面外帳會計做的帳,現在外帳說注銷不了,老師能幫忙看一下嘛



您好,他們是怎么說的,是因為什么原因注銷不了
05/06 14:47

84784947 

05/06 14:53
他做的,他說注銷不了讓我找專業的人

84784947 

05/06 14:55
資產負債表發你看看

劉艷紅老師 

05/06 14:58
要把賬面上清掉,只留未分配和貨幣資金

84784947 

05/06 15:01
要怎么處理呢,現在帳上也沒錢。也沒有業務,付這個注銷要繳稅多少錢,老師能不能給指導一下。問外帳會計開票,他又說沒有進賬開不出來。

劉艷紅老師 

05/06 15:03
把預收賬款做無票收入就可以

84784947 

05/06 15:07
無票收入和開票一樣都要交增值稅嗎?預付賬款目前我們這也處理不了,收不到發票,說對方已經做了無票收入已經申報過了。還有職工薪酬也有這么多沒付,有什么好方法嗎?

劉艷紅老師 

05/06 15:10
預付賬款轉到營業外支出就可以,是的無票收入也一樣交增值稅的

84784947 

05/06 15:13
老師,那應付職工薪酬怎么調呢

劉艷紅老師 

05/06 15:16
這個是不用支付的嗎?

84784947 

05/06 15:17
是的不用支付了。

劉艷紅老師 

05/06 15:20
調增
借:應付職工
貸:利潤分配-未分配

84784947 

05/06 15:24
老師,那這樣我們能幫我看一下公司大概需要交多少稅嗎?

劉艷紅老師 

05/06 15:30
你把賬調了才知道,你先把賬調下,看未分配利潤是負數還是正數

劉艷紅老師 

05/06 15:30
他們外賬可以注銷的,這怎么不能注銷了

84784947 

05/06 15:31
那原材料需要開票出來嗎

劉艷紅老師 

05/06 15:34
是你們出售的,還是買來的

84784947 

05/06 15:36
不曉得。我們是家具廠這應該是買來的。

劉艷紅老師 

05/06 15:38
這個可以要對方開發票過來

84784947 

05/06 15:40
好的,其他應付和其他應收都是負數怎么處理呢。

劉艷紅老師 

05/06 15:42
這個其他應付款負數是代表其他應收款的正數,其他應收款的負數就是其他應付款的意思
