問(wèn)題已解決
你好,員工以銀行轉(zhuǎn)賬方式退回以前年度工資,如果本月做沖減業(yè)務(wù)管理費(fèi)處理,分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?謝謝



財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄
收到員工退回工資時(shí):
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬
沖減以前年度多計(jì)的管理費(fèi)用(通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 科目 ):
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整
將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額轉(zhuǎn)入留存收益(假設(shè)不考慮所得稅調(diào)整等復(fù)雜情況 ):
借:以前年度損益調(diào)整
貸:盈余公積(按規(guī)定比例提取 )
利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)
預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
如果之前發(fā)放工資時(shí)已經(jīng)做過(guò)預(yù)算會(huì)計(jì)支出分錄,退回工資時(shí)需要做相反分錄沖回:
借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金
貸:事業(yè)支出(或其他對(duì)應(yīng)支出科目 ,根據(jù)單位性質(zhì)和支出分類(lèi)確定 )
04/27 15:47

84785013 

04/27 15:53
可以不通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?只做本月沖減業(yè)務(wù)管理費(fèi)

樸老師 

04/27 16:03
同學(xué)你好
這個(gè)可以的

84785013 

04/27 16:09
那這樣的話分錄咋寫(xiě)呢,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的和預(yù)算會(huì)計(jì)的

樸老師 

04/27 16:18
同學(xué)你好
你們是事業(yè)單位嗎?

84785013 

04/27 16:23
是的老師,事業(yè)單位的

樸老師 

04/27 16:36
這個(gè)事業(yè)單位必須要通過(guò)以前年度盈余調(diào)整來(lái)做
