問題已解決
老師好!請教個問題 假設1月份完成采購并生成對賬單,2月收到增值稅發票,5月才完成付款。 ERP系統在1月就生成了未審核的暫估發票單據,實際要到5月付款時才正式審核發票。這種情況會導致暫估狀態持續4個月,從稅務角度看是否可行??會有什么影響??對哪個報表有影響?



你好,可以的,這個不影響,只要匯算清繳之前發票到了就可以。
04/24 16:09

84785018 

04/24 17:30
發票在2月就開了,但一直都在暫估,暫估到5月才結束,這樣都行?

郭老師 

04/24 17:31
是的
可以的
有發票沒有及時沖可以

84785018 

04/24 17:33
應付賬款--暫估填入財務報表哪個項目?

郭老師 

04/24 17:41
資產負債表應付帳款余額里面
