問題已解決
24年多計提費用,次年發(fā)現(xiàn)暫估提多了,如何賬務(wù)處理,匯算清繳如何操作



您好同學(xué),請問您是適用于小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎?
04/14 23:03

84784971 

04/14 23:04
小企業(yè),多計提金額也不大

84784971 

04/14 23:05
多計提了五六千左右

sara張老師 

04/15 00:00
那就多提的部分計入當(dāng)期損益就可以了,下年度匯算清繳的時候一并調(diào)整。

84784971 

04/15 09:36
就是紅沖,再做筆正確的分錄,也不用是利潤分配-未分配利潤這個科目

84784971 

04/15 09:38
還有筆是按含稅金額計提的,對方給的專票

84784971 

04/15 09:40
總體金額都不大,那就不用對2024年匯算清繳多提的進行調(diào)增,讓它在2025年中消化

sara張老師 

04/15 10:21
是的,同學(xué)您做的方式?jīng)]錯,

84784971 

04/15 10:57
好的,謝謝

84784971 

04/15 11:07
這個總體金額的界定多少合適,1萬以內(nèi)嗎?

84784971 

04/15 11:08
就是總體金額的下限,有時擔(dān)心自己界定不準(zhǔn)

sara張老師 

04/15 11:43
根據(jù)企業(yè)的規(guī)模大小,就是你盈利多少界定,對利潤沒有重大影響的都可以。而且小企業(yè)會計準(zhǔn)則本身就是未來適用法,不能做以前年度損益調(diào)整的
