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3月給電商開具6%服務費發票收取貨物銷售補貼收入,增值稅申報主表其中貨物銷售填寫不包含6%部分嗎



你好,這個應該是填入服務那一列
04/09 16:36

84785044 

04/09 16:40
填哪行呢

宋生老師 

04/09 16:41
你在附表一里面服務里面填寫就好了,6%的那一個主表它就有數據了。

84785044 

04/09 16:42
電商補貼收入之前按13%申報了增值稅,確認未開票收入,3月開具6%的發票,沖減13%未開票收入,未開票欄是負數可以的嗎

宋生老師 

04/09 16:45
操作是可以,但是你要去稅務局上門申報。

84785044 

04/09 16:47
要上門申報?

84785044 

04/09 16:48
下面一行金額要跟上面自動帶出的數據要一致嗎

宋生老師 

04/09 16:49
你好,因為你有負數。所以系統上面檢測的數據跟你申報的數據不一致,所以才需要上門申報。

宋生老師 

04/09 16:49
這個可以不用一致
