問題已解決
老師,這家公司的社保費個人部分實際上是公司承擔(dān)的,但每月都有其他應(yīng)收-個人,我接手后發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬-社保費有借方余額,這樣我要怎么處理?



您好,補提社保
借:XX費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)
這樣把 應(yīng)付職工薪酬-社保費有借方余額 沖平了
04/06 21:08

84785017 

04/06 21:11
正常來講 社保費余額一般是0,它出現(xiàn)借方余額是計提多了實際繳納少了對嗎老師?

84785017 

04/06 21:13
所以您上面的補提分錄我不太理解,請賜教

董孝彬老師 

04/06 21:17
您好,因為您說這部分是公司承擔(dān)的,但分錄里沒有計提,現(xiàn)在補提,其他應(yīng)收-個人有余額么

84785017 

04/06 21:19
是的老師,個人部分公司承擔(dān)的,計提時沒分個人全部計入公司,其他應(yīng)收-個人一直余額。這樣應(yīng)付職工薪酬-社保費一直有借方余額我一時不知道怎么處理

董孝彬老師 

04/06 21:22
您好,2個科目都有余額,方向是不是反的,反的就直接對沖了,也不用計提費用了,這是公司和個人部分混了

84785017 

04/06 21:32
老師,那這樣我要怎么處理?就按照您上面的補提分錄嗎?

董孝彬老師 

04/06 21:39
您好,不是不是,我們得把其他應(yīng)收-個人和應(yīng)付職工薪酬-社保一起調(diào)平了,現(xiàn)在余額在哪個方向呀

84785017 

04/06 21:42
嗯嗯,其他應(yīng)收-個人余額在借方

董孝彬老師 

04/06 21:46
這樣呀,都在借方余額,那還是上面那個分錄,金額要多一些,把其他應(yīng)收款-個人也要沖平了
借:管理費用等-社保? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,? 其他應(yīng)收款-個人
這個分錄理解是社保公司承擔(dān),但當(dāng)時沒有計提,現(xiàn)在補提

84785017 

04/06 21:48
理解了老師,非常感謝。老師,那我以后計提時,借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬-社保,繳納時候:借應(yīng)付職工薪酬-社保貸銀行存款,不要有其他應(yīng)收了,可以嗎

董孝彬老師 

04/06 21:49
您好,可以的哦,我們員工本來也不承擔(dān)了

84785017 

04/06 21:50
是的,這家公司員工不承擔(dān)社保。謝謝老師的指點,辛苦了,五星好評

董孝彬老師 

04/06 21:54
謝謝朋友,祝您生活喜樂
