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開了2萬普票,小規模企業申報增值稅的時候是不是直接寫零?

84784962| 提問時間:04/05 18:39
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,不是的,要申報20000 季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額(會自動生成20行的本期免稅)”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》
04/05 18:41
84784962
04/05 18:44
我同事3月29日開錯一張票,我4月2日紅沖了,然后這個還是要申報在1-3月份的對嗎?
董孝彬老師
04/05 18:45
您好,是的,要申報在3月,4月申報紅票
84784962
04/05 18:45
但是他是自己開個自己的發票
84784962
04/05 18:46
這個紅沖的票7月申報的時候應該填在哪里
董孝彬老師
04/05 18:47
您好,紅票和劃算票相抵扣填在主表第2? .3? 4行對應檔次
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