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問題已解決

老師好,我們公司收到對方的返點,同時開具了專票,能寫這個分錄么 借,應收賬款 貸,主營業務收入 應交稅費……銷項 借,銀行存款 貸,應收賬款

84785020| 提問時間:04/03 10:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你操作可以這樣做,但是嚴格來說這種需要對方開紅字發票沖減
04/03 10:53
84785020
04/03 11:07
這樣做有什么風險么
宋生老師
04/03 11:08
你好,你有沒有對應的進項呢。
84785020
04/03 11:10
進項有呀,首先我們向他們買服務,他們開了進項給我們,然后這個錢過段時間會給我們返點,需要我們開票過去,然后對方把返點的錢打過來
宋生老師
04/03 11:11
你好,你們又給對方開提供服務的發票?
84785020
04/03 11:12
對,是這樣
宋生老師
04/03 11:13
你好,操作是可以的了。
84785020
04/03 11:14
對方要求的,對方是為了增加收入?
宋生老師
04/03 11:14
你好,操作是能操作。只是不規范
84785020
04/03 11:53
老師,軟件產品和硬件一起開票,軟件產品的成本可以為0么,如果是這個軟著幾年前就研發出來了,然后只是把它寫入硬件里面,只需要幾分鐘的時間,那它成本可以為0么
宋生老師
04/03 11:55
你好,這個正常是需要攤銷的。
84785020
04/03 11:56
那統計不出來成本怎么攤銷呢
宋生老師
04/03 11:57
你好,你這個直線折舊法攤銷就可以了。 你當時研發的時候是計入什么科目的?
84785020
04/03 13:47
以前沒有入無形資產的, 研發的時候如果是只是按工資,社保這些分攤了的話呢?我現在還沒找到以前的數據
宋生老師
04/03 13:47
你好,研發的時候是怎么做的憑證?
84785020
04/03 13:48
管理費用—研發費用—-工資
宋生老師
04/03 13:50
你好如果,如果是這樣子的話,你就不需要分攤了,之前已經直接做了費用。
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