問題已解決
老師好,我們公司收到對方的返點,同時開具了專票,能寫這個分錄么 借,應收賬款 貸,主營業務收入 應交稅費……銷項 借,銀行存款 貸,應收賬款



你操作可以這樣做,但是嚴格來說這種需要對方開紅字發票沖減
04/03 10:53

84785020 

04/03 11:07
這樣做有什么風險么

宋生老師 

04/03 11:08
你好,你有沒有對應的進項呢。

84785020 

04/03 11:10
進項有呀,首先我們向他們買服務,他們開了進項給我們,然后這個錢過段時間會給我們返點,需要我們開票過去,然后對方把返點的錢打過來

宋生老師 

04/03 11:11
你好,你們又給對方開提供服務的發票?

84785020 

04/03 11:12
對,是這樣

宋生老師 

04/03 11:13
你好,操作是可以的了。

84785020 

04/03 11:14
對方要求的,對方是為了增加收入?

宋生老師 

04/03 11:14
你好,操作是能操作。只是不規范

84785020 

04/03 11:53
老師,軟件產品和硬件一起開票,軟件產品的成本可以為0么,如果是這個軟著幾年前就研發出來了,然后只是把它寫入硬件里面,只需要幾分鐘的時間,那它成本可以為0么

宋生老師 

04/03 11:55
你好,這個正常是需要攤銷的。

84785020 

04/03 11:56
那統計不出來成本怎么攤銷呢

宋生老師 

04/03 11:57
你好,你這個直線折舊法攤銷就可以了。
你當時研發的時候是計入什么科目的?

84785020 

04/03 13:47
以前沒有入無形資產的,
研發的時候如果是只是按工資,社保這些分攤了的話呢?我現在還沒找到以前的數據

宋生老師 

04/03 13:47
你好,研發的時候是怎么做的憑證?

84785020 

04/03 13:48
管理費用—研發費用—-工資

宋生老師 

04/03 13:50
你好如果,如果是這樣子的話,你就不需要分攤了,之前已經直接做了費用。
