問題已解決
您好老師。開具發票但未收到款這樣記賬對嗎? 借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 收到貨款記為 借:銀行存款 貸:應收賬款/預收賬款



你好,沒問題,是可以這么做賬的
2024 04/10 13:20

84785037 

2024 04/10 14:45
不好意思老師,還想問一下,服務類的成本要結轉嗎?該如何結轉呢?

東老師 

2024 04/10 14:48
服務類的一般不用特殊結轉成本的

您好老師。開具發票但未收到款這樣記賬對嗎? 借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 收到貨款記為 借:銀行存款 貸:應收賬款/預收賬款
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