問題已解決
在收到預收款時開具了不征稅的發票10萬,那到后期達到確認收入時,怎么處理呢? 這不征稅的發票紅沖嗎?還是怎么操作呢?



對的是的,紅沖,然后對開帶稅率的
03/21 20:01

84785010 

03/21 20:04
假如2月開了不征稅發票,3月申報2月稅時,增值稅申報表中填這張不征稅發票的金額嗎?

郭老師 

03/21 20:06
不征稅發票不需要申報

84785010 

03/21 20:07
好的,謝謝老師

郭老師 

03/21 20:07
不用客氣
工作愉快
