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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司是先采購借支備用金,后材料入庫報銷款,供應(yīng)商在開發(fā)票怎么做賬啊



借
借:其他應(yīng)收款
貸:庫存現(xiàn)金
收到發(fā)票
借:原材料
貸:其他應(yīng)收款
03/20 15:00

84785029 

03/20 15:15
不是是有入庫單采購先報銷了。供應(yīng)商后面再開發(fā)票怎么做賬

84785029 

03/20 15:16
未收到發(fā)票的時候怎么紅沖采購借支款啊 收到發(fā)票了的話要不要紅沖采購的報銷款

劉艷紅老師 

03/20 15:20
先暫時不用沖,收到了再沖

劉艷紅老師 

03/20 15:20
你先掛在其他應(yīng)收賬款上面

84785029 

03/20 15:24
是采購報銷的時候接原材料
貸銀行存款
其他應(yīng)收款?
那收到發(fā)票的時候紅沖采購報銷款 按發(fā)票金額做賬嗎
借原材料 稅額
貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商不經(jīng)過采購人員了啊

劉艷紅老師 

03/20 15:25
如果員工沒有支錢,就不用通過采購人員,直接公賬付就可以了

84785029 

03/20 15:26
支了備用金

劉艷紅老師 

03/20 15:30
支了就按我上面的分錄來做就可以

84785029 

03/20 15:35
那收到了發(fā)票沖的分錄怎么做啊

劉艷紅老師 

03/20 15:37
借:原材料
貸:其他應(yīng)收款

84785029 

03/20 15:42
采購有入庫單未收到發(fā)票報銷的時候分錄是:借材料暫估
貸其他應(yīng)收款。
收到發(fā)票后先紅沖掉 再:按照發(fā)票金額做賬借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)
貸其他應(yīng)收款 是嗎

劉艷紅老師 

03/20 15:44
是的,如果是暫估,是這樣做的

84785029 

03/20 15:50
單獨(dú)補(bǔ)給采購人員的款呢

劉艷紅老師 

03/20 15:52
意思是他還多付了,是吧,那就加上其他應(yīng)付款,用這個科目,然后再轉(zhuǎn)給員工

84785029 

03/20 16:25
那銀行存款就不是當(dāng)月的了 發(fā)票都是次月收到了

劉艷紅老師 

03/20 16:26
銀行存款是什么時候付了就什么時候做

劉艷紅老師 

03/20 16:26
你這個銀行存款是支付給對方供應(yīng)商了嗎?

84785029 

03/20 16:30
是支付給采購人員的報銷款

劉艷紅老師 

03/20 16:34
比如他先借了100,發(fā)生了200
借:其他應(yīng)收款100
貸:庫存現(xiàn)金100
他報銷剩下的100
借:其他應(yīng)收款100
貸:銀行存款100
收到發(fā)票
借:原材料200
貸:其他應(yīng)收款200

84785029 

03/20 16:35
意思就是采購人員買材料報銷時 超出借支部分的公司這邊再轉(zhuǎn)給采購人員 后續(xù)到票的時候怎么做 我第三部分還是沒懂 紅沖了的話 那銀行存款就不是當(dāng)月發(fā)生的了 直接計入成本的我話 不紅沖 后面到票了原材料不是計入重復(fù)了嗎

劉艷紅老師 

03/20 16:37
你前面是先掛在其他應(yīng)收款里面,并沒有入原材料,哪里會重復(fù)

劉艷紅老師 

03/20 16:38
你看我這幾筆分錄就知道了
