問題已解決
請問老師我去年12月有一筆暫估,今年1月才沖銷的,但是2月又收到去年做業務的進項發票,我應該怎么做今年收到的這個發票呢?



你好,你可以拿到發票正常做就可以了呀,按照發票的金額正常做。
02/25 15:50

84785008 

02/25 15:51
但是這是以前的成本,我想做到去年成本里,應該怎么做

宋生老師 

02/25 15:52
你好,這樣的話要用以前年度損益調整。
你去年12月是怎么做的憑證?

84785008 

02/25 15:54
去年暫估的成本,以前年度損益調整我不知道怎么用

宋生老師 

02/25 15:55
你好,你想做到去年的話是借,以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應付賬款。

84785008 

02/25 15:56
暫估的那筆沖銷后,就按老師的方法做就可以是吧

宋生老師 

02/25 15:56
你好,是的,就是這樣的了。

84785008 

02/25 15:57
因為去年暫估了,我不用在去做利潤的調整吧。

宋生老師 

02/25 15:58
你好,是的,做到今年用以前年度損益調整

84785008 

02/25 16:00
我想問問老師了,如果我去年不是暫估,那么今年收到發票用以前年度損益調整這樣就要去調整利潤,是這樣嗎?

宋生老師 

02/25 16:01
你好,是的,也是用以前年度損益調整
