問題已解決
老師:去年12月份購入一批材料發票未收到,暫估成本,今年1月份收到發票,先沖銷暫估那筆暫估,然后賬務處理怎么做?



您好,是這樣的,當初暫估的時候,這個分錄還記得嗎
2023 05/21 21:33

84785018 

2023 05/21 21:35
借:原材料? 貸:應付賬款_暫估

小鎖老師 

2023 05/21 21:37
那你就是相反方向就可以沖銷了,因為不涉及損益科目

84785018 

2023 05/21 21:41
發票收到了,借:原材料? 應交稅費_應交增值稅_進項稅額? 貸:應付賬款? ?,要通過以前年度調整科目嗎?

小鎖老師 

2023 05/21 21:45
不需要的了,你都沒有損益類科目

84785018 

2023 05/21 21:52
老師:如果12份暫估有損益類科目? ?借:管理費用? 貸:應付賬款_暫估? 該怎么做?

小鎖老師 

2023 05/22 00:08
那你就是把這個管理費用換以前年度損益調整就可以啦
