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跨年沖銷的銷售發票怎么做賬務處理



你好,這個借應收賬款,貸以前年度損益調整,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,金額寫負數
02/14 17:29

宋生老師 

02/14 17:35
你好,沒關系啊,你寫負數就可以了,應收賬款寫負數。

宋生老師 

02/14 17:39
你好,那你借方寫其他應付款就可以了。

宋生老師 

02/14 17:41
你好,到最后把錢退給他就可以了。如果以后這筆交易不做了的話

宋生老師 

02/14 17:43
你好,直接不退你可以進入營業外收入。將應收賬款這里改成營業外收入。

宋生老師 

02/14 17:46
你好,這個沒關系,因為你是現在確認不用還了。可以記錄到今年。

宋生老師 

02/14 17:49
你好,不用客氣的了。

84784997 

02/14 17:31
當時就收到錢 么遠應收賬款 現在沒退錢

84784997 

02/14 17:33
當時就收到錢沒有應收賬款 只是現在不退錢

84784997 

02/14 17:38
我的意思是說我上年度沒有應收賬款掛著 因為當時收到錢了這樣的話應收賬款科目的余額會出現負數

84784997 

02/14 17:40
那以后這個其他應付款的科目怎么平掉?

84784997 

02/14 17:42
一開始就說了不退錢呀。是直接不退 不是暫時沒退

84784997 

02/14 17:45
營業外收入屬于損益科目 我現在跨年了還可以直接用營業外收入科目不呀?

84784997 

02/14 17:47
感謝感謝
