問題已解決
老師您好,我們25年一月份補發了一個員工23年12月和24年1月2月份的工資,這種情況應該怎么處理,是不是應該1月份補計提這三個月的工資呀,還有申報個稅的時候是不是也應該在25年1月份申報個稅呀



是的,1月份補計提這三個月的工資,申報個稅的時候也應該在25年2月份1月補發的申報個稅
02/10 15:21

84785009 

02/10 15:22
這個申報個稅就是跟之前申報個稅一樣的流程正常申報個稅是吧

家權老師 

02/10 15:26
是的,就是那樣子的

84785009 

02/10 15:28
好的謝謝老師

84785009 

02/10 15:30
老師您好,我們是物業公司,我們收到供電公司電費單據的時候,交了電費,然后業主購電的時候我們會賺取收入,還有一部分電是物業辦公室自用的電費,像這些應該怎么做分錄

家權老師 

02/10 15:32
那么那個計入其他業務收入-水電費

84785009 

02/10 15:43
就是我們1.收到供電公司電費單據,交電費時借:庫存商品,貸銀行存款,
2.業主購買電時借銀行存款,貸其他物業收入,貸應交稅費,3.物業公司自用電費,借管理費用-自用電費,貸庫存商品,
現在就是每個月業主購買電金額和我們交給供電局電費金額不一樣,這個是不是還需要做一筆分錄?

家權老師 

02/10 15:47
?交電費借:其他業務成本,貸銀行存款,
業主購買電時借銀行存款,貸其他物業收入,貸應交稅費

84785009 

02/10 15:50
那物業公司自用的部分是不是就借記在管理費用,貸其他業務成本嗎?

84785009 

02/10 15:51
現在就是涉及到自用的部分,還有就是業主購買的電費少于或者多余我們交給供電公司的電費,這種情況需要做分錄嗎

家權老師 

02/10 15:54
是的,自用的部分計入管理費用

84785009 

02/10 15:56
那自用部分的分錄對嗎?

家權老師 

02/10 15:59
是的,就是那樣做就行

84785009 

02/10 16:02
那還有一個問題,如果我們給供電公司交了10000元的電費,然后業主購電總共是5000元,自用部分電費時2000元,然后還有3000元差異,這個3000元的差異應該怎么處理

家權老師 

02/10 16:04
扣除自用部分,差額都計入其他業務成本

84785009 

02/10 16:08
那這樣的話是不是就不需要針對這3000元的差異在單獨做分錄,在給供電局交電費時做的那個分錄就是了

家權老師 

02/10 16:10
是的,就是那個意思的

84785009 

02/10 16:11
那如果我們給供電局交了10000元電費,業主購電時9000元,然后自用電費時2000元,現在超了1000元,這個1000元需要怎么處理

家權老師 

02/10 16:12
自用超過還是計入管理費用

84785009 

02/10 16:16
哦哦謝謝老師,對了老師,電費需不需要在每個月底結轉電費呀

家權老師 

02/10 16:19
那個是損益,需要按月結轉到本年利潤
