問題已解決
老師,跨年發生了銷售退回的賬要怎么做?直接原憑證沖銷可以嗎?還是貸方要變成以前年度損益調整呢?以前成本相應要沖銷的話,又要怎么操作?



你好,如果發生了跨年銷售退回直接在當期做沖紅的分錄;不需要調整以前年度損益調整科目
01/25 22:59

84785001 

01/25 23:05
在銷售退回的當期做沖紅嗎?這個不是也涉及到了損益科目嗎?為什么這種情況又不用考慮以前年度損益調整呢?什么情況下要考慮用到這個科目呢?

王琳老師 

01/25 23:07
銷售退回是你在當期收到的,在當期開具的紅字發票,如果你在12月份就收到貨要退回,但是沒有開發票,這種情況下按照權責發生制應該歸屬于上一年度,會用到以前年度損益調整
