問題已解決
營業主要成本暫估費用33萬在2023年在匯算清繳沒有全部調出來,只調表調出3萬?,F在賬上還是記錄這33萬應付賬款。應該怎樣調整才對



意思你的33萬是虛假的暫估?
01/25 11:04

84784981 

01/25 11:17
2023年6月營業,12月31日暫估應付賬款這個是記賬公司記錄的,我們是在2024年9月收回自己做賬,我一直不知道怎樣調

家權老師 

01/25 11:21
關鍵是那個33萬暫估的金額是否真實?直接看當時暫估的憑證后邊是否有附件?

84784981 

01/25 11:23
沒有的,我一直頭疼

家權老師 

01/25 11:26
那么直接
借:應付賬款33
貸:利潤分配-未分配利潤33
更正23年的年度報表,按更正后的報表做匯算

84784981 

01/25 11:51
那之后要怎樣調整

家權老師 

01/25 11:54
24年的度的資產負債表未分配利潤,應付賬款年期初和期末數都要調整

84784981 

01/25 11:56
是更正2023年報就行,2024四個季度要更正嗎

家權老師 

01/25 11:58
現在只更正23年的年報,匯算清繳,然后24年的年報和第4季度的財務報表的年初數和期末數

84784981 

01/25 12:13
我現在這個沖紅借應付賬款是寫在那個這個月就行,還是寫在那里

84784981 

01/25 12:20
老師手機上多少

84784981 

01/25 12:21
朋友能加嗎

家權老師 

01/25 13:18
那個分錄建議在24年12月做,不然你還要修改25年報表的年初數

家權老師 

01/25 13:19
因為24還沒匯算清繳,直接做到24年。
