問題已解決
買了500的超市卡,贈送客戶,請問怎么做分錄



直接計入銷售費用-業務招待費,需要給申報個稅
01/21 09:41

84784974 

01/21 09:42
不用視同銷售嗎

84784974 

01/21 09:42
具體的分錄麻煩寫下

家權老師 

01/21 09:46
借:銷售費用-業務招待費
貸:銀行存款

84784974 

01/21 09:49
增值稅銷項不用做出來?

家權老師 

01/21 09:53
那個是預付卡,不能抵扣增值稅

84784974 

01/21 10:06
那買的香煙送客戶呢

家權老師 

01/21 10:08
1、采購
借:庫存商品
? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
? ? ?貸:銀行存款
2、贈送客戶
借:管理費用/銷售費用—業務招待費
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。
贈送按偶然所得申報個稅

84784974 

01/21 10:15
消費稅要交嗎

家權老師 

01/21 10:15
那個不需要交消費稅的

84784974 

01/21 10:19
進項稅額不用轉出嗎?

家權老師 

01/21 10:22
那個銷項是視同銷售,進項不轉出
