問題已解決
老師我收到一個勞務發票20000元,個稅我們自己承擔,這個怎么做計提?



借:管理費用-勞務費
貸:應付職工
借:應付職工
貸:銀行存款
應交稅費-個稅
01/06 15:36

84785021 

01/06 15:39
我實際支付了24000元,20000元是發票,4000元是個稅,老師計提的能幫忙寫清楚金額嗎?然后下月再交個稅怎么做賬呢?

劉艷紅老師 

01/06 15:44
借:管理費用—勞務費24000
應交稅費—應交個人所得稅4000
貸:銀行存款24000
借:管理費用—勞務費24000
貸:銀行存款20000
貸:應交稅費—應交個人所得稅4000
借:營業外支出4000
貸:銀行存款4000

84785021 

01/06 15:46
老師的,一個借貸不平?是不是勞務費是20000

劉艷紅老師 

01/06 15:48
借:管理費用—勞務費20000
應交稅費—應交個人所得稅4000
貸:銀行存款24000

劉艷紅老師 

01/06 15:48
是的,不好意思,寫錯數字了

84785021 

01/06 15:53
老師這三個是計提的嗎?那最后個稅交的時候怎么做分錄呢?

劉艷紅老師 

01/06 15:56
交的個稅轉到營業外支出了

劉艷紅老師 

01/06 15:57
你看那個個稅是平了的

84785021 

01/06 15:58
那就是那三個分錄都是必須寫的是吧

劉艷紅老師 

01/06 15:59
是的,按我這樣來寫就可以了

84785021 

01/06 16:01
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

01/06 16:04
不客氣,很高興幫你

84785021 

01/06 16:06
但是老師,第一個銀行存款24000元,第二個分錄又有銀行存款20000元,這個有點不太理解是什么意思,兩個銀行存款都在貸方不都是要減少銀行存款嗎?這個怎么理解

劉艷紅老師 

01/06 16:07
借:營業外支出4000
貸:銀行存款4000

劉艷紅老師 

01/06 16:07
個稅的轉到營業外支出里面了

84785021 

01/06 16:12
好的,好的老師我消化一下,謝謝老師

劉艷紅老師 

01/06 16:14
好的,你先看看,不會的再問我哈

84785021 

01/06 16:19
但是老師我做出來分錄怎么感覺銀行存款一直在減少,您看圖片能看到嗎?不對呢

劉艷紅老師 

01/06 16:23
借:管理費用—勞務費24000
應交稅費—應交個人所得稅4000
貸:應付職工24000
借:應付職工 24000
貸:銀行存款20000
貸:應交稅費—應交個人所得稅4000
借:營業外支出4000
貸:銀行存款4000

劉艷紅老師 

01/06 16:24
打錯了,不好意思,是這樣的

84785021 

01/06 16:35
老師計提個稅不應該是貸方計提嗎?然后實際交付的時候不是在借方嗎?您那個對嗎?

劉艷紅老師 

01/06 16:39
等下,我先想下,過下發你

劉艷紅老師 

01/06 16:44
借:管理費用—勞務費20000
其他應收款-個稅4000
貸:應付職工24000
借:應付職工 24000
貸:銀行存款20000
貸:應交稅費—應交個人所得稅4000
借:應交稅費—應交個人所得稅4000
貸:銀行存款4000
借:營業外支出
貸:其他應收款
完整的分錄,是這樣的
