問題已解決
老師你好!補交去年的印花稅還可以記到稅金附加里面嗎?怎么做分錄啊



那個計入
借:利潤分配-未分配利潤
貸方:應交稅費-印花稅
上交
借:應交稅費-印花稅
貸:銀行存款
01/05 11:46

84784999 

01/05 11:46
不能當費用抵所得稅了嗎

家權老師 

01/05 11:48
直接調整上年的報表,可以在上年的匯算前扣除

84784999 

01/05 11:52
好的老師

家權老師 

01/05 11:55
不客氣,周末愉快!如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
如果金額小,比如只有幾百可以直接做今年的稅金及附加
