問題已解決
已繳納的增稅做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,怎么做賬



什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的?
01/03 19:12

84785001 

01/03 19:13
一個是對方將發(fā)票紅沖,另一個是補繳稅款

郭老師 

01/03 19:14
紅沖的這一個借應(yīng)付賬款,
貸庫存商品等
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
然后補交稅款的,這個是不允許抵扣嗎?如果是的話,借管理費用等
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
這個都是按當(dāng)年發(fā)生的來做的

84785001 

01/03 19:20
紅沖這個跨月了,已經(jīng)抵扣晚了,怎么做賬呢

郭老師 

01/03 19:23
借應(yīng)付賬款,
貸庫存商品等
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借管理費用等
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸銀行存款。
