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銀聯商務, 客戶掃碼支付500元,到銀聯商務,扣除手續費20元,后到賬實際金額480元,現已到賬, 這個怎么做會計分錄?



你好,借銀行存款480,財務費用20,貸應收賬款500
01/03 17:47

84784984 

01/03 17:50
已經到賬了,也得用應收賬款?

小林老師 

01/03 17:51
看你的業務,最好通過應收賬款過度

84784984 

01/03 17:51
應收賬款,最后還得抵消

84784984 

01/03 17:52
我這是服務業,客戶掃碼支付, 不要發票,最后到賬上,是扣除手續費后的數

84784984 

01/03 17:53
我們是汽車服務行業,

小林老師 

01/03 17:54
那就直接確認收入和增值稅

84784984 

01/03 17:54
說法不同,

小林老師 

01/03 17:55
你好。什么說法不同?

84784984 

01/03 17:56
以前都是開發票到到賬上,計入
借:銀行存款
貸:主營業務收入,
應交增值稅

小林老師 

01/03 17:57
這個分錄是錯誤的,少確認收入和增值稅

84784984 

01/03 17:57
現在這樣的形式不同了,怎么做會計分錄比較好?麻煩老師,解答一下謝謝

小林老師 

01/03 17:58
借:銀行存款480
財務費用20
貸:主營業務收入,
應交增值稅

84784984 

01/03 17:58
完整的會計分錄,怎么做?

84784984 

01/03 18:01
直接用這
借:銀行存款480
財務費用20
貸:主營業務收入,
應交增值稅
現在用這樣的會計分錄,?

84784984 

01/03 18:02
480元,還得去申報稅處理,又得扣除稅額 62.4元

84784984 

01/03 18:04
銀聯商務,
客戶掃碼支付500元,到銀聯商務,扣除手續費20元,后到賬實際金額480元,現已到賬,
這個怎么做會計分錄?
到賬上的480元,按未來發票去申報稅,
這又的怎么做會計分錄?

小林老師 

01/03 18:14
直接用這
借:銀行存款480
財務費用20
貸:主營業務收入,
應交增值稅

84784984 

01/03 18:28
按申報填寫申報表時,是扣手續費前,客戶掃碼數去填,還是按實際到賬上的數去填申報?

小林老師 

01/03 19:06
你填寫什么申報表,

84784984 

01/04 07:49
增值稅申報表

小林老師 

01/04 08:02
增值稅按500計算不含稅收入申報
