南漳開展行政事業單位財務大檢查
為進一步加強行政事業單位的財務管理,堵塞違紀違規漏洞,確保單位財務管理規范、資金安全運行。近日,南漳縣紀委監察局聯合縣財政局、審計局組成專班,對全縣各鎮(區)、縣直所有行政事業單位2009年以來的預算內資金、預算外資金、其他資金和專項資金管理使用情況開展一次財務大檢查。
為確保檢查工作取得效果,檢查采取單位自查和專班重點檢查相結合、明察與暗訪相結合、查看制度與執行相結合、賬面檢查與實物核查相結合、查找問題與完善制度相結合的辦法。在檢查內容上實行“十查十看”:即在財務管理制度上,查是否建立了嚴格的財務操作業務流程和有效的內部監控制度,看有沒有制度上的漏洞;在財務賬戶管理上,查是否存在未經批準擅自開設銀行賬戶,看有沒有設立賬外賬和“小金庫”問題;在崗位設置上,查是否實行了會計與出納分設、報賬與記賬分設,看是否明確了各崗位職責;在財務印鑒管理上,查預留在銀行或縣國庫收付局的印章是否實行了兩人以上隔手保管,看是否存在一人辦理手續的問題;在財務收支上,查是否存在收入不上賬、收費不開票,看是否存在虛列支出、套取資金以及大額支出未實行直達等問題;在財務審批上,查支出審簽手續,支出單據手續是否齊全、是否有經手人簽字和用途說明,看是否存在“一把手”直接簽批財務;在財務公示上,查單位財務收支是否定期公開,看公開的內容是否全面、真實;在記賬、對賬上,查是否及時記賬、按月對賬,是否做到賬證、賬賬、賬實相符,看是否建立并執行了向單位主要負責人和單位財務負責人報送月報表制度;在資產管理上,查是政府采購和資產處置政策執行情況,看是否存在固定資產流失問題;在往來資金清理上,查往來清單,看是否存在長期借款不還和挪用公款進行經營活動或非法營利活動等問題。同時,檢查專班對收費職能強、收費數額多、資金收支流量較大、管理的專項資金較多、財務管理相對比較薄弱的鎮(區)、縣直單位進行重點檢查。
通過檢查,進一步查找單位在資金管理和財務管理上存在的問題,提出整改的意見和建議,促進單位建立健全嚴格的財務內控制度和財政監管制度,使全縣行政單位財務管理規范化、制度化。
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