天長市商務局加強內部審計工作
為了強化經營管理、防范風險,維護部門和單位的合法權益,健全內部控制,嚴肅財經法紀,天長市商務局不斷加強內部審計工作,建立健全內部審計制度。
根據《中華人民共和國審計條例》和《審計署關于內部審計工作的規定》,該局制定了《天長市商務局內部審計工作規定》,進一步提高對內部審計工作的認識,使內部審計工作經常化、制度化、規范化。
近日,經局務會議研究,該局決定對市五交化公司、天長商城、外貿商場進行審計。為此,該局成立了專門的領導小組,由局長親自擔任組長,以加強對這項工作的領導。內部審計組將主要對上述企業的資產、負債和損益情況;各項財務收支、專項資金收支等的會計核算、管理和使用情況;基建、維修、裝飾工程等的概算和預、決算情況;資產的管理和使用情況;內部控制制度的建立及執行情況以及執行國家財經法律、法規和會計制度情況等內容進行審計。
該局要求,被審計單位要主動配合,主要負責同志要親自過問這項工作;審計組在局分管負責同志的領導下開展工作,做到獨立、客觀和勤勉,必須保持廉潔,不得接受宴請和禮品,遵循保密性原則;審計組形成審計報告后,向領導小組匯報,經提請局務會議討論、通過后,下發正式的審計結論。
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