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網校論壇學員精心為大家分享注冊會計師考試科目里的重要考點,希望對廣大考生學習注會有幫助。
被審計單位的內部審計的目標是由其管理層和治理層確定的。內部審計可能包括下列一項或多項活動:
1.對內部控制的監督。評價控制、監督控制的運行,提出改進建議;
2.對財務信息和經營信息的檢查。對確認、計量、分類和報告財務信息和經營信息的方法進行評價;對個別事項進行專門詢問;對交易、余額及程序實施細節測試;
3.對經營活動的評價。對經營活動(包括非財務活動)的經濟性、效率和效果進行評價;
4.對遵守法律法規情況的評價。評價對法律法規、其他外部要求以及管理層政策、指令和其他內部要求的遵守情況。
5.風險管理。協助被審計單位識別和評估面臨的重大風險,改進風險管理和控制系統;
6.治理。內部審計可能包括評估被審計單位為實現下列方面的目標而建立的治理過程:
(1)道德和價值觀;
(2)業績管理和經管責任;
(3)向被審計單位適當部門傳達風險和控制信息;
(4)治理層、注冊會計師、內部審計人員和管理層之間溝通的有效性。
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